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- Pagamento Nº 28030218
Número:02010148
Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.150,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.199,84
Número:02010148.002
Valor Total da Liquidação:R$ 46.969,28
Valor Total Liquidado:R$ 40.527,41
Pagamento 28030218
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 46.969,28
Valor Líquido Pago: R$ 40.527,41
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOS