Dados do Empenho:

Número:02010148

Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.150,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.199,84

Dados da Liquidação:

Número:02010148.002

Valor Total da Liquidação:R$ 46.969,28

Valor Total Liquidado:R$ 40.527,41

Pagamento 28030218

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 46.969,28

Valor Líquido Pago: R$ 40.527,41


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOS