Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03

Dados da Liquidação:

Número:02010195.006

Valor Total da Liquidação:R$ 35.164,38

Valor Total Liquidado:R$ 26.134,61

Pagamento 28030232

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 35.164,38

Valor Líquido Pago: R$ 26.134,61


Histórico:

fopag-comissi 02 -setec-comp. março/2025