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- Pagamento Nº 28030245
Número:02010182
Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 172.258,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.741,76
Número:02010182.003
Valor Total da Liquidação:R$ 60.557,37
Valor Total Liquidado:R$ 51.141,34
Pagamento 28030245
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 60.557,37
Valor Líquido Pago: R$ 51.141,34
Histórico:
fopag-cont.temporario -setec-comp. março/2025