Dados do Empenho:

Número:02010182

Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 172.258,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.741,76

Dados da Liquidação:

Número:02010182.003

Valor Total da Liquidação:R$ 60.557,37

Valor Total Liquidado:R$ 51.141,34

Pagamento 28030245

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 60.557,37

Valor Líquido Pago: R$ 51.141,34


Histórico:

fopag-cont.temporario -setec-comp. março/2025