Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38

Dados da Liquidação:

Número:02010254.004

Valor Total da Liquidação:R$ 49.815,82

Valor Total Liquidado:R$ 42.361,06

Pagamento 28030272

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.815,82

Valor Líquido Pago: R$ 42.361,06


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - COMISSIONADOS