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- Pagamento Nº 28030276
Número:02010257
Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.123,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.876,17
Pagamento 28030276
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 975,81
Valor Líquido Pago: R$ 975,81
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - ESTAGIÁRIOS