Dados do Empenho:

Número:02010676

Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.200,00

Dados da Liquidação:

Número:02010676.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.640,00

Pagamento 01040022

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)

Valor Total: R$ 10.640,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.640,00


Histórico:

NF 94 - FEVEREIRO - DR. FRANCISCO SÁVIO