Dados do Empenho:

Número:02010795

Valor Total do Empenho:R$ 8.871,12

Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010795.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.871,12

Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12

Pagamento 01040037

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 8.871,12

Valor Líquido Pago: R$ 8.871,12


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 4994, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.