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- Pagamento Nº 01040037
Número:02010795
Valor Total do Empenho:R$ 8.871,12
Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010795.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.871,12
Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12
Pagamento 01040037
Pago em: 01/04/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 8.871,12
Valor Líquido Pago: R$ 8.871,12
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 4994, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.