Dados do Empenho:

Número:02010026

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.174,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.825,42

Dados da Liquidação:

Número:02010026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.174,58

Valor Total Liquidado:R$ 23.008,95

Pagamento 28030407

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.174,58

Valor Líquido Pago: R$ 23.008,95


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 30% - EFETIVOS