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- Pagamento Nº 28030407
Número:02010026
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.174,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.825,42
Número:02010026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 38.174,58
Valor Total Liquidado:R$ 23.008,95
Pagamento 28030407
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 38.174,58
Valor Líquido Pago: R$ 23.008,95
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 30% - EFETIVOS