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- Pagamento Nº 28030507
Número:02010039
Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.617,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.382,61
Número:02010039.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.399,48
Valor Total Liquidado:R$ 10.399,48
Pagamento 28030507
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 10.399,48
Valor Líquido Pago: R$ 10.399,48
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - CRECHE - AUXILIO DOENÇA