Dados do Empenho:

Número:02010039

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.617,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.382,61

Dados da Liquidação:

Número:02010039.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.399,48

Valor Total Liquidado:R$ 10.399,48

Pagamento 28030507

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.399,48

Valor Líquido Pago: R$ 10.399,48


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - CRECHE - AUXILIO DOENÇA