Dados do Empenho:

Número:24020003

Valor Total do Empenho:R$ 21.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.800,00

Dados da Liquidação:

Número:24020003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Pagamento 28030521

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.200,00


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Mar/2025.