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- Pagamento Nº 28030627
Número:02010241
Valor Total do Empenho:R$ 96.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.668,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.331,14
Número:02010241.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.993,41
Valor Total Liquidado:R$ 4.782,72
Pagamento 28030627
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.993,41
Valor Líquido Pago: R$ 4.782,72
Histórico: