Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 860.191,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.139.808,58

Dados da Liquidação:

Número:02010040.002

Valor Total da Liquidação:R$ 414.871,74

Valor Total Liquidado:R$ 339.851,53

Pagamento 28030788

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 414.871,74

Valor Líquido Pago: R$ 339.851,53


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS