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- Pagamento Nº 28030788
Número:02010040
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 860.191,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.139.808,58
Número:02010040.002
Valor Total da Liquidação:R$ 414.871,74
Valor Total Liquidado:R$ 339.851,53
Pagamento 28030788
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 414.871,74
Valor Líquido Pago: R$ 339.851,53
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS