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- Pagamento Nº 28030789
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25
Número:02010248.008
Valor Total da Liquidação:R$ 35.399,68
Valor Total Liquidado:R$ 27.389,12
Pagamento 28030789
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 35.399,68
Valor Líquido Pago: R$ 27.389,12
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Mar/2025.