Dados do Empenho:

Número:02010426

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.245.037,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.754.962,09

Dados da Liquidação:

Número:02010426.009

Valor Total da Liquidação:R$ 246.090,97

Valor Total Liquidado:R$ 192.896,99

Pagamento 28030812

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 246.090,97

Valor Líquido Pago: R$ 192.896,99


Histórico:

FOPAG- COMISSI 02-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025