Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.294,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321.705,67

Dados da Liquidação:

Número:02010335.003

Valor Total da Liquidação:R$ 55.837,25

Valor Total Liquidado:R$ 36.933,43

Pagamento 28030860

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 55.837,25

Valor Líquido Pago: R$ 36.933,43


Histórico: