- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28031007
Número:02010357
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02
Número:02010357.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.246,99
Valor Total Liquidado:R$ 2.157,84
Pagamento 28031007
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.246,99
Valor Líquido Pago: R$ 2.157,84
Histórico: