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- Pagamento Nº 28031009
Número:02010383
Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12
Número:02010383.003
Valor Total da Liquidação:R$ 389.545,35
Valor Total Liquidado:R$ 336.623,59
Pagamento 28031009
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 389.545,35
Valor Líquido Pago: R$ 336.623,59
Histórico: