Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12

Dados da Liquidação:

Número:02010383.003

Valor Total da Liquidação:R$ 389.545,35

Valor Total Liquidado:R$ 336.623,59

Pagamento 28031009

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 389.545,35

Valor Líquido Pago: R$ 336.623,59


Histórico: