Dados do Empenho:

Número:02010387

Valor Total do Empenho:R$ 87.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.256,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.243,01

Dados da Liquidação:

Número:02010387.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.575,06

Valor Total Liquidado:R$ 14.575,06

Pagamento 28031025

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.575,06

Valor Líquido Pago: R$ 14.575,06


Histórico: