Dados do Empenho:

Número:03030018

Valor Total do Empenho:R$ 64.881,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.465,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,74

Dados da Liquidação:

Número:03030018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.465,26

Valor Total Liquidado:R$ 24.465,26

Pagamento 28031093

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.465,26

Valor Líquido Pago: R$ 24.465,26


Histórico: