- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03040025
Número:03020091
Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90
Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98
Número:03020091.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.571,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.319,22
Pagamento 03040025
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.571,20
Valor do ISS: R$ 128,56
Valor do IRRF: R$ 123,42
Valor Líquido Pago: R$ 2.319,22
Histórico:
FEVEREIRO/25