Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98

Dados da Liquidação:

Número:03020091.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.571,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.319,22

Pagamento 03040025

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.571,20

Valor do ISS: R$ 128,56

Valor do IRRF: R$ 123,42

Valor Líquido Pago: R$ 2.319,22


Histórico:

FEVEREIRO/25