Dados do Empenho:

Número:02010198

Valor Total do Empenho:R$ 4.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.960,00

Dados da Liquidação:

Número:02010198.003

Valor Total da Liquidação:R$ 980,00

Valor Total Liquidado:R$ 932,96

Pagamento 03040140

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)

Valor Total: R$ 980,00

Valor do IRRF: R$ 47,04

Valor Líquido Pago: R$ 932,96


Histórico: