- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03040140
Número:02010198
Valor Total do Empenho:R$ 4.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.960,00
Pagamento 03040140
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)
Valor Total: R$ 980,00
Valor do IRRF: R$ 47,04
Valor Líquido Pago: R$ 932,96
Histórico: