Dados da Licitação:

Número:052023122701DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.760,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.660,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:052024010201

Valor Total do Contrato:R$ 16.660,00

Valor Empenhado:R$ 16.660,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02010198

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 01/01/2025 a 31/05/2025

Unidade Orçamentária:0520 - Instituto de Previdência do Município

Fornecedor:SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)

Valor Total do Empenho:R$ 4.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.960,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.303 - Gestão Administrativa do RPPS

Fonte:1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS


Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, LINK DEDICADO (FULL) DE 100 MBPS COM IP FIXO COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DO IPM-MARACANAÚ.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19522 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, LINK DEDICADO (FULL) DE 100 MBPS COM IP FIXO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO (MÊS)R$ 980,005,00R$ 4.900,000,003,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010198.00303/04/20254899R$ 980,00
R$ 0,00
02010198.00210/03/20254196R$ 980,00
R$ 0,00
02010198.00106/02/202515419R$ 980,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020255IPM02010198SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)15419R$ 980,00
11/03/202511030145IPM02010198SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)4196R$ 980,00
03/04/202503040140IPM02010198SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)4899R$ 980,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.