Dados do Empenho:

Número:07020040

Valor Total do Empenho:R$ 145.494,36

Valor Total Liquidado:R$ 26.453,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.040,84

Dados da Liquidação:

Número:07020040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.226,76

Valor Total Liquidado:R$ 13.226,76

Pagamento 04040053

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 13.226,76

Valor Líquido Pago: R$ 13.226,76


Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2025.