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- Pagamento Nº 04040053
Número:07020040
Valor Total do Empenho:R$ 145.494,36
Valor Total Liquidado:R$ 26.453,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.040,84
Número:07020040.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.226,76
Valor Total Liquidado:R$ 13.226,76
Pagamento 04040053
Pago em: 04/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 13.226,76
Valor Líquido Pago: R$ 13.226,76
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO/2025.