Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 39.414,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.228,02

Dados da Liquidação:

Número:02010672.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.475,05

Valor Total Liquidado:R$ 19.475,05

Pagamento 04040059

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 19.475,05

Valor Líquido Pago: R$ 19.475,05


Histórico:

02/2025