- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040078
Número:02010527
Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17
Valor Total Liquidado:R$ 3.834,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.981,09
Número:02010527.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.158,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.158,30
Pagamento 04040078
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.158,30
Valor Líquido Pago: R$ 1.158,30
Histórico:
mês de Fevereiro/2025.