Dados do Empenho:

Número:02010527

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17

Valor Total Liquidado:R$ 3.834,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.981,09

Dados da Liquidação:

Número:02010527.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.158,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.158,30

Pagamento 04040078

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.158,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.158,30


Histórico:

mês de Fevereiro/2025.