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- Pagamento Nº 04040115
Número:02010953
Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74
Valor Total Liquidado:R$ 20.304,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.004,27
Número:02010953.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.097,04
Valor Total Liquidado:R$ 11.097,04
Pagamento 04040115
Pago em: 04/04/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 11.097,04
Valor Líquido Pago: R$ 11.097,04
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.632,12 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 535,08, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 11.097,04.