Dados do Empenho:

Número:02010953

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 20.304,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.004,27

Dados da Liquidação:

Número:02010953.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.097,04

Valor Total Liquidado:R$ 11.097,04

Pagamento 04040115

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 11.097,04

Valor Líquido Pago: R$ 11.097,04


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.632,12 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 535,08, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 11.097,04.