Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 891.856,65

Saldo a empenhar:R$ 1.034.017,50

Empenho:02010953

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 20.304,47

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.004,27

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 324.757,82


Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da SESU - GCM, conforme contrato nº 2002.22.07.04.01, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico de nº 01.012/2022 PE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405212.000,00R$ 84.486,240,000,0012.000,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,48555.000,00R$ 27.427,500,000,005.000,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,439510.000,00R$ 64.395,000,000,0010.000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010953.00201/04/2025776542R$ 11.097,04
R$ 0,00
02010953.00120/02/2025768072R$ 9.207,43
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020022GMM02010953NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768072R$ 9.207,43
04/04/202504040115GMM02010953NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776542R$ 11.097,04
Lista de Anulações
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