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- Pagamento Nº 08040043
Número:02010572
Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.198.567,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.113.432,73
Número:02010572.003
Valor Total da Liquidação:R$ 774.721,75
Valor Total Liquidado:R$ 686.016,11
Pagamento 08040043
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 774.721,75
Valor do INSS: R$ 12.782,91
Valor do ISS: R$ 38.736,09
Valor do IRRF: R$ 37.186,64
Valor Líquido Pago: R$ 686.016,11
Histórico:
referente ao mês de fevereiro de 2025