Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.198.567,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.113.432,73

Dados da Liquidação:

Número:02010572.003

Valor Total da Liquidação:R$ 774.721,75

Valor Total Liquidado:R$ 686.016,11

Pagamento 08040043

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 774.721,75

Valor do INSS: R$ 12.782,91

Valor do ISS: R$ 38.736,09

Valor do IRRF: R$ 37.186,64

Valor Líquido Pago: R$ 686.016,11


Histórico:

referente ao mês de fevereiro de 2025