Dados do Empenho:

Número:02010828

Valor Total do Empenho:R$ 32.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.100,00

Dados da Liquidação:

Número:02010828.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Pagamento 08040064

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00


Histórico:

MARÇO/25