Pagamento 08040072

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 541.396,12

Valor do ISS: R$ 10.988,62

Valor do IRRF: R$ 8.241,47

Valor Líquido Pago: R$ 522.166,03


Histórico:

NF 13167 - JANEIRO - COAPH USAMA/UNID. URGENCIA