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- Pagamento Nº 09040002
Número:02010628
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.776,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.223,58
Número:02010628.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.350,93
Valor Total Liquidado:R$ 2.211,26
Pagamento 09040002
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.350,93
Valor Líquido Pago: R$ 2.211,26
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2025 - VALOR PARCIAL.