Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010628

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.776,42

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.223,58


Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO EXERCÍCIO 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11562 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.750,0012,00R$ 45.000,000,000,0012,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010628.00411/04/2025R$ 2.409,47
R$ 0,00
02010628.00308/04/2025R$ 2.350,93
R$ 0,00
02010628.00219/02/2025R$ 2.470,41
R$ 0,00
02010628.00127/01/2025R$ 2.545,61
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/01/202527010030FME02010628COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.545,61
20/02/202520020318FME02010628COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.470,41
09/04/202509040002FME02010628COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.350,93
14/04/202514040108FME02010628COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.409,47
Lista de Anulações
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