Dados do Empenho:

Número:02010565

Valor Total do Empenho:R$ 21.895,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.895,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010565.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.477,06

Pagamento 09040081

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)

Valor Total: R$ 1.495,00

Valor do IRRF: R$ 17,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.477,06


Histórico:

FEV/25