Dados do Empenho:

Número:02010930

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.900,00

Dados da Liquidação:

Número:02010930.002

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 666,40

Pagamento 09040085

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENCAO DE SOFTWARE

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 666,40


Histórico:

FEVEREIRO/2025.