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- Pagamento Nº 09040087
Número:03020520
Valor Total do Empenho:R$ 88.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.076,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.923,66
Número:03020520.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.543,48
Valor Total Liquidado:R$ 7.452,95
Pagamento 09040087
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.543,48
Valor Líquido Pago: R$ 7.452,95
Histórico:
Liquidação referente às despesas com a contratação de empresa para a distribuição de energia elétrica (Grupo B), de interesse da Secretaria de Esporte, no exercício financeiro de 2025, conforme Contrato nº 1801.21.12.27.01, oriundo do Processo de Dispensa de Licitação nº 001.12.12.13.01/DL.