Dados do Empenho:

Número:03020520

Valor Total do Empenho:R$ 88.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.076,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.923,66

Dados da Liquidação:

Número:03020520.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.543,48

Valor Total Liquidado:R$ 7.452,95

Pagamento 09040087

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.543,48

Valor Líquido Pago: R$ 7.452,95


Histórico:

Liquidação referente às despesas com a contratação de empresa para a distribuição de energia elétrica (Grupo B), de interesse da Secretaria de Esporte, no exercício financeiro de 2025, conforme Contrato nº 1801.21.12.27.01, oriundo do Processo de Dispensa de Licitação nº 001.12.12.13.01/DL.