Dados do Empenho:

Número:12020014

Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50

Valor Total Liquidado:R$ 238,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,00

Dados da Liquidação:

Número:12020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 238,50

Valor Total Liquidado:R$ 235,64

Pagamento 09040089

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 238,50

Valor do IRRF: R$ 2,86

Valor Líquido Pago: R$ 235,64


Histórico:

02/2025