Dados do Empenho:

Número:03020119

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 41.087,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.475,40

Dados da Liquidação:

Número:03020119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.106,60

Valor Total Liquidado:R$ 20.106,60

Pagamento 10040033

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Valor Total: R$ 20.106,60

Valor Líquido Pago: R$ 20.106,60


Histórico:

referente ao mês de março/2025