Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.042,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.957,50

Dados da Liquidação:

Número:02010634.003

Valor Total da Liquidação:R$ 619,21

Valor Total Liquidado:R$ 619,21

Pagamento 10040083

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 619,21

Valor Líquido Pago: R$ 619,21


Histórico:

referente mês de Março de 2025.