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- Pagamento Nº 10040083
Número:02010634
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.042,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.957,50
Pagamento 10040083
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 619,21
Valor Líquido Pago: R$ 619,21
Histórico:
referente mês de Março de 2025.