Dados do Empenho:

Número:05030069

Valor Total do Empenho:R$ 42.531,84

Valor Total Liquidado:R$ 41.131,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.400,01

Dados da Liquidação:

Número:05030069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.131,83

Valor Total Liquidado:R$ 41.131,83

Pagamento 10040094

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 41.131,83

Valor Líquido Pago: R$ 41.131,83


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 21610 - JANEIRO - COOPANEST