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- Pagamento Nº 10040094
Número:05030069
Valor Total do Empenho:R$ 42.531,84
Valor Total Liquidado:R$ 41.131,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.400,01
Número:05030069.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.131,83
Valor Total Liquidado:R$ 41.131,83
Pagamento 10040094
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 41.131,83
Valor Líquido Pago: R$ 41.131,83
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21610 - JANEIRO - COOPANEST