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- Pagamento Nº 10040096
Número:02011109
Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66
Valor Total Liquidado:R$ 9.963,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.889,86
Número:02011109.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.979,84
Valor Total Liquidado:R$ 4.740,81
Pagamento 10040096
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.979,84
Valor Líquido Pago: R$ 4.740,81
Histórico:
Ref. ao pagamento mês Fevereiro/2025.