Dados do Empenho:

Número:02011109

Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66

Valor Total Liquidado:R$ 9.963,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.889,86

Dados da Liquidação:

Número:02011109.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.979,84

Valor Total Liquidado:R$ 4.740,81

Pagamento 10040096

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 4.979,84

Valor Líquido Pago: R$ 4.740,81


Histórico:

Ref. ao pagamento mês Fevereiro/2025.