Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024050601

Valor Total do Contrato:R$ 139.082,79

Valor Empenhado:R$ 104.402,66

Saldo a empenhar:R$ 34.680,13

Empenho:02011109

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66

Valor Total Liquidado:R$ 19.911,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.941,67

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 11.666,60


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ. CONFORME CONTRATO Nº 1490.24.05.06.01 E DO PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB Nº 01.027/2023. EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2.025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,004,00R$ 9.992,000,004,000,00
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95848,00R$ 5.045,600,00808,0040,00
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,004,00R$ 3.992,000,004,000,00
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,984,00R$ 415,920,004,000,00
#24238 ASSINATURA TRÊS DÍGITOS (MÊS)R$ 148,984,00R$ 595,920,004,000,00
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0233.333,00R$ 666,660,00804,8932.528,11
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0620.000,00R$ 1.200,000,001.499,9218.500,08
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,044,00R$ 0,160,000,004,00
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,066.666,60R$ 400,000,006,566.660,04
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99200,00R$ 198,000,000,00200,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,9960,00R$ 59,400,000,0060,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,064.800,00R$ 288,000,0034,504.765,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011109.00406/06/202551455R$ 4.979,88
R$ 0,00
02011109.00313/05/2025910560R$ 4.968,31
R$ 0,00
02011109.00203/04/2025R$ 4.979,84
R$ 0,00
02011109.00112/03/2025R$ 4.983,96
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/03/202512030123FMSAC02011109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.983,96
10/04/202510040096FMSAC02011109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.979,84
14/05/202514050144FMSAC02011109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)910560R$ 4.968,31
16/06/202516060066FMSAC02011109BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)51455R$ 4.979,88
Lista de Anulações
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