Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 459.355,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.644,91

Dados da Liquidação:

Número:02010578.012

Valor Total da Liquidação:R$ 34.069,55

Valor Total Liquidado:R$ 33.920,88

Pagamento 10040152

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 34.069,55

Valor do IRRF: R$ 148,67

Valor Líquido Pago: R$ 33.920,88


Histórico:

Período: Fevereiro/2025,