Dados do Empenho:

Número:03020365

Valor Total do Empenho:R$ 467.405,60

Valor Total Liquidado:R$ 70.227,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.178,20

Dados da Liquidação:

Número:03020365.002

Valor Total da Liquidação:R$ 38.027,70

Valor Total Liquidado:R$ 38.027,70

Pagamento 10040206

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Valor Total: R$ 38.027,70

Valor Líquido Pago: R$ 38.027,70


Histórico:

referente ao mês de março/2025.