Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Dados da Liquidação:

Número:02010249.015

Valor Total da Liquidação:R$ 1.639,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.514,50

Pagamento 08040179

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.639,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.514,50


Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal - Comissionados 03 - Comp. Marc/2025.