Dados do Empenho:

Número:02011126

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.755,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.244,18

Dados da Liquidação:

Número:02011126.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.856,48

Valor Total Liquidado:R$ 11.856,48

Pagamento 11040009

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 11.856,48

Valor Líquido Pago: R$ 11.856,48


Histórico:

Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Fevereiro 2025 - DEMUTRAN