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- Pagamento Nº 08040181
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34
Número:02010209.005
Valor Total da Liquidação:R$ 5.446,66
Valor Total Liquidado:R$ 5.109,76
Pagamento 08040181
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.446,66
Valor Líquido Pago: R$ 5.109,76
Histórico:
REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL