Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 78.923,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.147,01

Dados da Liquidação:

Número:03010002.009

Valor Total da Liquidação:R$ 591,26

Valor Total Liquidado:R$ 574,76

Pagamento 11040054

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 591,26

Valor do ISS: R$ 16,50

Valor Líquido Pago: R$ 574,76


Histórico:

referente às despesas com os serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe que trabalhou nas seletivas do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Primeira fase do festival realizada de 07/03/25 a 10/03/25 no Teatro Dorian Sampaio