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- Pagamento Nº 11040054
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 78.923,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.147,01
Pagamento 11040054
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 591,26
Valor do ISS: R$ 16,50
Valor Líquido Pago: R$ 574,76
Histórico:
referente às despesas com os serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe que trabalhou nas seletivas do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Primeira fase do festival realizada de 07/03/25 a 10/03/25 no Teatro Dorian Sampaio