Dados do Empenho:

Número:03020105

Valor Total do Empenho:R$ 15.339,35

Valor Total Liquidado:R$ 3.369,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.084,18

Dados da Liquidação:

Número:03020105.002

Valor Total da Liquidação:R$ 780,63

Valor Total Liquidado:R$ 771,26

Pagamento 14040008

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 780,63

Valor Líquido Pago: R$ 771,26


Histórico:

Liquidação referente as despesas com serviço de energia elétrica (Grupo B) cliente nº 088881548002 para as faturas de nº 157245842 e 157664050, Conforme contrato nº 0510.21.12.27.03 Incluso valor total de R$ 9,37 referente a Retenção de tributos federais. Consumo energético é referente ao mês de Março de 2025.