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- Pagamento Nº 14040031
Número:06020025
Valor Total do Empenho:R$ 1.360.425,00
Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.236.750,00
Número:06020025.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.675,00
Valor Total Liquidado:R$ 119.964,75
Pagamento 14040031
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)
Valor Total: R$ 123.675,00
Valor do ISS: R$ 3.710,25
Valor Líquido Pago: R$ 119.964,75
Histórico:
Referente a Fevereiro 2025.