Dados do Empenho:

Número:02010628

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.776,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.223,58

Dados da Liquidação:

Número:02010628.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.409,47

Valor Total Liquidado:R$ 2.279,17

Pagamento 14040108

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.409,47

Valor Líquido Pago: R$ 2.279,17


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2025 - VALOR PARCIAL.